一、 *采购人名称: ******管理局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************670
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理局
六、 *验收日期: 2025年2月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 暖水壶 12 1140.0 无品牌2L 验收通过 2 文件夹 30 435.0 无品牌A4 验收通过 3 笔记本 30 435.0 无品牌B5 验收通过 4 清洁套装//垃圾袋 180 468.0 无品牌40*60 验收通过 5 抽纸 100抽3层 18 55.8 A06 验收通过 6 高洁 jihg652一次性杯子商用办公加厚纸杯 600 150.0 高洁jihg652 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 办公室
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